O que é Através da tela Relatório de produtos com saldo abaixo do mínimo, você pode gerar um pedido de transferência de estoque para produtos que estão com saldo inferior ao mínimo necessário. Gerar esse tipo de pedido permite otimizar o armazenamento, evitando faltas e melhorando a gestão dos recursos disponíveis. Nesta documentação, você encontrará…
Continue lendoERP Autcom
O que é Nessa atividade vamos descrever como atualizar o código de barras e/ou linha digitável das duplicatas encontradas no sistema ao fazer a importação do arquivo DDA. Para saber mais sobre a importação do arquivo, consulta a atividade Importar arquivo de DDA. Vale destacar que essa atualização afeta apenas o código de barras e a…
Continue lendoGerar relatório de duplicatas DDA
O que é Nessa atividade vamos descrever como gerar o relatório de arquivo de DDA, que mostra o resultado da importação do arquivo de DDA no sistema. Para saber mais sobre a importação do arquivo, consulta a atividade Importar arquivo de DDA. Atualmente, o ERP Autcom está pronto para operar com os seguintes bancos: As atividades…
Continue lendoImportar arquivo de DDA
O que é O DDA (Débito Direto Autorizado) é um serviço que permite gerenciar e acompanhar todos os boletos emitidos em nome do seu CPF/CNPJ, tanto a vencer quanto vencidos, independentemente do banco emissor, por meio de um arquivo fornecido pelos bancos que oferecem esse serviço. Nesta atividade, vamos explicar como importar o arquivo de…
Continue lendoO que é O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores. Com essa configuração, o sistema envia os detalhes dos pagamentos ao banco e, em seguida, recebe e processa os retornos, atualizando automaticamente o contas a pagar. Nesta atividade, vamos descrever os passos para realizar a atualização e baixa das…
Continue lendoO que é Nessa atividade vamos descrever como cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar já exportadas e enviadas para o banco. Se uma duplicata enviada ao banco por meio de arquivo de remessa for rejeitada (pagamento não efetuado), é necessário cancelar o primeiro envio antes de fazer as correções e enviá-la em uma…
Continue lendoO que é Nessa atividade vamos descrever como gerar o relatório de arquivo de retorno, que mostra o resultado do processamento do arquivo pelo banco. Atualmente, o ERP Autcom está pronto para operar com os seguintes bancos no processo de pagamento automático de fornecedores: As atividades são organizadas de acordo com o banco, conforme ilustrado…
Continue lendoO que é O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores. Com essa configuração, o sistema envia os detalhes dos pagamentos ao banco e, em seguida, recebe e processa os retornos, atualizando automaticamente o contas a pagar. Nessa atividade, vamos descrever os passos para importar o arquivo de retorno de…
Continue lendoO que é O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores. Com essa configuração, o sistema envia os detalhes dos pagamentos ao banco e, em seguida, recebe e processa os retornos, atualizando automaticamente o contas a pagar. Nessa atividade vamos descrever os passos para exportar arquivo de remessa de contas a…
Continue lendoO que é Nessa atividade vamos descrever como gerar o relatório que mostra as duplicatas adicionadas em uma remessa de contas a pagar. A remessa de contas a pagar é utilizada para pagamento automático de fornecedores na rede bancária. Atualmente, o ERP Autcom está pronto para operar com os seguintes bancos no processo de pagamento…
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