Liberar pedido de compra

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O que é

Após digitar o pedido de compra, se a CFG_LIBPCM estiver ativada, será necessário proceder com a liberação do pedido de compra, antes de importar a nota fiscal do fornecedor.

Nesta atividade, será exibido o passo a passo para liberar o pedido de compra no ERP Autcom.

Caminho para acessar

Para liberar o pedido de compra, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Movimentação de Itens [1], opção Liberação de Pedido de Compra [2].

Caminho de acesso: Movimentação de Itens/Liberação de Pedido de Compra – frmPedidoCompraLiberacao

Guia Visual 1. Caminho de acesso

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Movimentação de Itens/Liberação de Pedido de Compra– frmPedidoCompraLiberacao

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:

  • Principal > Movimentação de Itens > Liberação de pedidos de compra.

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

Para execução dessa atividade a configuração abaixo deve ser definida como segue:

Código Descrição Opção
CFG_LIBPCM Utilizar liberação de pedido de compra Sim

Ter realizado o pedido de compra. Há quatro opções de pedido de compra:

Digitar pedido de compra

Digitar pedido de compra com giro de estoque

Digitar pedido de compra multi-loja

Digitar pedido de compra (Multi-loja e giro de estoque)

Como fazer

Para liberar o pedido de compra, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Movimentação de Itens [1], opção Liberação de Pedido de Compra [2].

Guia Visual 2. Caminho de acesso

Os pedidos de compra, pendentes de liberação, serão exibidos, juntamente com as seguintes informações: Data de Entrega, Data do Pedido, Pedido, Empresa, Código, Nome Fornecedor, Valor Total, Operador e Nome Operador.

Guia Visual 3. Liberação de pedido de compra

Para liberar o pedido desejado, clique duas vezes sobre ele [1]. Em seguida, clique em CONFIRMA [2] e em SIM [3] para confirmar a liberação.

Guia Visual 4. Liberação de pedido de compra
Após liberar o pedido de compra, o próximo passo é importar a nota fiscal do fornecedor. Isso pode ser feito manualmente ou através do arquivo xml.
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