Reenviar e-mail com com dados do Pix

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O que é

No ERP Autcom, na tela de Relação de Documentos com Pix Gerados, é possível reenviar o e-mail com os dados do Pix para que o cliente possa realizar o pagamento.

Nesta atividade, será demonstrado o passo a passo de como utilizar essa funcionalidade.

Caminho para acessar

Para reenviar o e-mail ao cliente, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique em Financeiro [1], submenu Contas a Receber [2], opção Relação de Documentos com Pix Gerados [3].

Caminho de acesso: Financeiro/Contas a Receber/Relação de Documentos com Pix Gerados frmRelacaoPedidosPixGerados

Guia Visual 1. Caminho de acesso

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Contas a Receber/Relação de Documentos com Pix Gerados – frmRelacaoPedidosPixGerados

Precisa configurar

Direito de acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:

  • Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > Relação de Documentos com Pix Gerados

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

No cadastro do cliente deve possuir o endereço de e-mail preenchido corretamente, na aba Geral.

No cadastro do operador deve possuir o endereço de e-mail preenchido corretamente, na aba E-mail.

A CFG_EMASAI (E-mails automáticos de saída) deve estar ativada e com os campos Inclusão/Alteração do pedido – Pix (Grupo 002 – Pedido de Venda) e Envio de Pix para pagamento de duplicatas – Baixa de contas a Receber (Gruopo 014 – Pix) selecionados.

Como fazer

Para reenviar o e-mail ao cliente, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique em Financeiro [1], submenu Contas a Receber [2], opção Relação de Documentos com Pix Gerados [3].

Guia Visual 2. Relação de Documentos com Pix Gerados

A tela da Relação de Documentos com Pix Gerados será exibida.

Guia Visual 3. Relação de Documentos com Pix Gerados

Para consultar os Pix gerados, há cinco filtros disponíveis que auxiliam na busca:

  • Status: Selecione o Status dos Pix, podendo ser: Ativos, Pagos ou Todos [1];
  • Gerado por: Selecione o contexto onde o Pix foi gerado, podendo ser: Caixa, Faturamento, Financeiro, Pedido ou Todos [2];
  • Data do Pix: Informe a data em que o Pix foi gerado [3];
  • Vendedor: Informe o vendedor que gerou o Pix [4];
O campo Vendedor possui um sistema de sinalização em verde e vermelho. Quando está sinalizado em verde, permite o filtro de todos os vendedores, desde que o operador tenha o direito de acesso: Permitir filtrar Pix gerados por outros vendedores na Relação de documentos com Pix gerados. Quando esse direito não estiver liberado, o campo será sinalizado em vermelho, e o operador só poderá filtrar documentos do próprio operador logado.
  • Empresa: Informe a empresa na qual o Pix foi gerado [5].
O campo Empresa possui um sistema de sinalização em verde e vermelho. Quando está sinalizado em verde, permite o filtro de todas as empresas, desde que o operador tenha o direito de acesso Permitir filtrar Pix gerados por outras empresas na Relação de documentos com Pix gerados. Quando esse direito não estiver liberado, o campo será sinalizado em vermelho, e o operador só poderá filtrar documentos do próprio operador logado.

Após preencher os filtros conforme a necessidade, clique em CARREGAR DOCUMENTOS [6] e os Pix gerados serão exibidos.

Guia Visual 4. Pix gerados
Acesse a documentação Consultar Pix gerados para ver detalhes sobre as informações exibidas.

Para reenviar o e-mail, clique no pedido [1] e, em seguida, no botão REENVIAR E-MAIL [2]. A mensagem de confirmação será exibida: Deseja realmente reenviar o email do pedido? Clique em SIM [3]. A mensagem O reenvio da cobrança Pix ao cliente foi realizado com sucesso! será exibida, clique em OK [4] para finalizar o processo.

Guia Visual 5. Reenviar e-mail

Assim, o cliente irá receber o e-mail com os dados do Pix para realizar o pagamento.

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