Objetivo da mudança Em “Vendas – Pedido” (frmFatVendas), corrigir a forma como o sistema Autcom reconhece e registra transações realizadas com cartões de crédito pré-pago. Atualmente, esses cartões estão sendo tratados como cartões de crédito normais, o que resulta em registros incorretos na movimentação. Instruções sobre o que configurar Não foi criada nenhuma configuração para…
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Objetivo da mudança Em “Cadastro de Descontos Clientes / Fornecedor” (frmCadClientesDesconto), adicionar um botão “Importar” para facilitar a inclusão em massa de registros a partir de arquivos nos formatos XLS, XLSX ou CSV. Ao clicar no botão, será aberta uma tela onde o usuário poderá selecionar o arquivo desejado. A importação abrangerá os campos da…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), criar uma nova configuração no grupo “Faturamento” que permita informar o “valor total do item” desejado na tela principal da venda. Instruções sobre o que configurar Foi criada a configuração abaixo que deve ser ativada para que a alteração funcione corretamente: CFG_HATDIT – Habilitar recurso para permitir…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), criar uma nova configuração no grupo “Faturamento” que determine se é obrigatório informar o “Contato Cliente” no Pedido de Venda. Instruções sobre o que configurar Foi criada a configuração abaixo que deve ser ativada para que a alteração funcione corretamente: CFG_CCPVOB – Obrigar informar o ‘Contato Cliente’…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Consulta de Diversos” (frmCadDiversos), incluir um novo campo de pesquisa na tela de consulta de diversos, que permitirá filtrar os registros com base na presença do cartão profissional. Ao adicionar a opção “Cartão Profissional?” com as opções “Sim” ou “Não“, a equipe poderá realizar análises mais eficazes sobre os profissionais cadastrados. …
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Confirmação de Pedidos” (frmFatConfPedidos), facilitar o processo de confirmação de pedidos adicionando dois novos botões: “Marcar Todos” e “Desmarcar Todos”. Essa funcionalidade permitirá que os usuários possam selecionar ou desmarcar rapidamente todos os pedidos, melhorando a eficiência no faturamento. Instruções sobre o que configurar A alteração foi realizada conforme solicitado, sem…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), criar configuração para garantir que, ao utilizar Formulários de Checklist, um formulário seja sempre informado na inclusão de uma nova Ordem de Serviço (O.S). Instruções sobre o que configurar Foi criada a configuração abaixo que deve ser ativada para que a alteração funcione corretamente: CFG_OFMCHK – Quando…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), criar configuração para melhorar a usabilidade do sistema durante a geração de boletos, e-mails ou PDFs, assegurando que a carteira bancária correta seja automaticamente exibida ao vincular um portador na configuração CFG_PORBOL – Portador Padrão Boleto = Sim. Atualmente, ao gerar a impressão, a carteira 01 é…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Calcula Estoque Mínimo” (frmCalEstMin), após pressionar o botão “Gravar”, o sistema deverá exibir uma tela de prévia das alterações que serão realizadas, com base nos parâmetros escolhidos. Essa tela apresentará as informações dos produtos, permitindo que os usuários visualizem e editem os novos valores de “Estoque Mínimo” e “Estoque Máximo” antes…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Faturamento” (frmFatVendas) > Nota Fiscal de Serviço, ao emitir uma Nota Fiscal de Serviço, a presença de múltiplos e-mails no campo de E-mail do Cadastro de Cliente (separados por “;”) impede a autorização da nota. Diferente da Nota Fiscal de Produto, que não possui validações para o envio com múltiplos e-mails,…
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