ERP Autcom
- O que você vai encontrar aqui
- Cadastros
- Cadastros básicos
- Faturamento
- Financeiro
- Cadastrar Banco
- Cadastrar Bandeira de cartão
- Cadastrar Cartão
- Cadastrar Centro de Custos
- Cadastrar Conta Bancária
- Cadastrar Contas de Resultado
- Cadastrar Plano de Contas
- Cadastrar Portador
- Fazer manutenção no cadastro da bandeira de cartão
- Fazer manutenção no cadastro de centro de custos
- Fazer manutenção no cadastro de contas bancárias
- Fazer manutenção no cadastro de contas de resultado
- Fazer manutenção no cadastro do banco
- Fazer manutenção no cadastro do cartão
- Fazer manutenção no cadastro do plano de contas
- Fazer manutenção no cadastro do portador
- Gerais
- Segurança
- Cadastros básicos
- Comercial
- Faturamento
- Financeiro
- Análises Financeiras
- Conciliação Bancária
- Contas a pagar
- Auditoria de boletos a pagar
- Duplicatas de contas a pagar
- Operação
- Agrupar duplicatas de contas a pagar
- Desfazer agrupamento de duplicatas de contas a pagar
- Desmembrar valores de duplicata de contas a pagar
- Estornar contas a pagar
- Fazer baixa manual de contas a pagar
- Fazer manutenção coletiva das duplicatas de geração automática
- Fazer manutenção individual de contas a pagar
- Lançar contas a pagar individual
- Realizar geração automática de contas a pagar
- Realizar alteração em massa de contas a pagar
- Operação
- Pagamento antecipado de fornecedor
- Pagamento de Fornecedor
- Acompanhamento
- Cancelar o repasse de cheque recebido
- Fazer repasse de cheques recebidos
- Gerar relatório de arquivo de retorno de contas a pagar
- Gerar relatório de duplicatas para remessa de contas a pagar
- Gerar relatório de duplicatas para remessa de contas a pagar - BB Online
- Gerar relatório de pagamentos importados - BB Online
- Cadastro
- Operação
- Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar
- Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar - BB Online
- Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar enviadas para o banco
- Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar enviada para o banco - BB Online
- Enviar remessa de contas a pagar para o banco - BB Online
- Exportar arquivo de remessa de contas a pagar
- Gerar remessa de duplicatas de contas a pagar
- Gerar remessa de duplicatas de contas a pagar - BB Online
- Importar arquivo de retorno de contas a pagar
- Importar pagamentos - BB Online
- Realizar baixa/atualização automática de duplicatas de contas a pagar
- Realizar baixa/atualização automática de duplicatas de contas a pagar - BB Online
- Acompanhamento
- Contas a receber
- Boletos
- Acompanhamento
- Configuração
- Alterar configurações da carteira
- Configurar boleto para abrir com senha
- Configurar carteira - Banco do Brasil [400p7d]
- Configurar carteira - Banco do Brasil [Online]
- Configurar carteira - Bradesco [400p]
- Configurar carteira - BTG Pactual [240p]
- Configurar carteira - Caixa Econômica Federal [240p]
- Configurar carteira - Cecred [240p]
- Configurar carteira - Cresol [240p]
- Configurar carteira - Inter [Online]
- Configurar carteira - Itaú [400p]
- Configurar carteira - Itaú [Online]
- Configurar carteira - Safra [400p]
- Configurar carteira - Santander [400p]
- Configurar carteira - Sicoob [240p]
- Configurar carteira - Sicredi [400p]
- Configurar carteira - Sicredi [Online]
- Configurar gatilho para envio de boletos via E-mail
- Configurar gatilho para envio de boletos via Whatsapp
- Configurar ocorrências do arquivo retorno
- Configurar percentual de juros para remessa
- Gerar boleto teste
- Gerar remessa teste
- Operação
- Alterar boletos - Banco Online
- Cancelar boletos - Banco Online
- Cancelar duplicatas enviadas para o banco
- Cancelar duplicatas para remessa
- Consultar boletos gerados
- Exportar arquivo remessa
- Gerar boleto
- Gerar duplicata
- Importar arquivo de retorno
- Importar boletos - Banco Online
- Realizar atualização/baixa automática de duplicatas
- Cartões
- Controle de Cartões
- Ajustar o cadastro do cartão para conciliação
- Fazer conciliação automática de cartões - Cielo
- Fazer conciliação automática de cartões - Koncili
- Fazer conciliação automática de cartões - PagSeguro (API)
- Fazer conciliação automática de cartões - Redecard
- Fazer conciliação automática de cartões - Redecard (API)
- Fazer conciliação automática de cartões - Stone
- Fazer conciliação manual de cartões
- Fazer estorno de cartões conciliados
- Fazer manutenção do cadastro do cartão recebido
- Importar arquivos para conciliação de cartões - Cielo
- Importar arquivos para conciliação de cartões - Koncili
- Importar arquivos para conciliação de cartões - PagSeguro (API)
- Importar arquivos para conciliação de cartões - Redecard (API)
- Importar arquivos para conciliação de cartões - Redecard
- Importar arquivos para conciliação de cartões - Stone
- Lançar dados do cartão POS
- Realizar antecipação de recebíveis - Redecard (API)
- Controle de Recebíveis
- Controle de Cartões
- Cheques
- Operação
- Cancelar devolução de cheques recebidos
- Cancelar o depósito de cheque recebido
- Fazer manutenção de cheque recebido
- Fazer o depósito de cheques recebidos
- Lançar cheques recebidos
- Registrar devolução de cheque recebido
- Transferir cheques recebidos entre empresas
- Transferir cheques recebidos para o contas a receber
- Operação
- Cobrança
- Duplicatas de contas a receber
- Pix Citel
- Acompanhamento
- Cadastros
- Configuração
- Cadastrar aplicação no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
- Cadastrar usuário no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
- Configurar o ERP Autcom para uso do Pix Citel - Portal de Conexões
- Consultar orientações para jornada de ativação e configuração - Pix Citel
- Enviar os certificados Pix no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
- Gerar certificados Pix - Banco Bradesco
- Gerar certificados Pix - Banco do Brasil
- Gerar certificados Pix - Banco Santander
- Gerar certificados Pix - Banco Sicoob
- Gerar certificados Pix - Banco Sicredi
- Validar dados de autorização para uso do Pix Citel
- Operação
- Cancelar o Pix gerado
- Fazer estorno de recebimento com Pix
- Fazer recebimento com PIX - Baixa de contas a receber
- Fazer recebimento com Pix - No caixa [F11] Conf. Orç.
- Fazer recebimento com Pix - No caixa [F2] Recebimentos
- Gerar crédito para cliente com pagamento Pix à distância
- Gerar pedido para pagamento com Pix
- Receber Pix gerado na Relação de Documentos com Pix Gerados
- Boletos
- Resumo de Caixa
- Fiscal
- Gerais
- Suprimentos
- Compras
- Pedido de Compra
- Alterar pedido de compra
- Baixar pedidos que não serão entregues
- Cancelar baixa de pedidos não entregues
- Cancelar pré-nota de entrada
- Consultar pedido de compras
- Digitar pedido de compra
- Digitar pedido de compra com giro de estoque
- Digitar pedido de compra multi-loja
- Digitar pedido de compra (Multi-loja e giro de estoque)
- Enviar pedido de compra por e-mail
- Exportar pedido para layouts pré-definidos de fornecedores
- Gerar cálculo do nível de criticidade do estoque
- Gerar cálculo do nível de giro do estoque
- Gerar PDF do pedido de compra
- Gerar planilha do pedido de compra
- Gerar pré-nota de entrada
- Importar Nota Fiscal do fornecedor através da digitação manual
- Importar Nota Fiscal do fornecedor através do arquivo XML
- Informar nova data de entrega do pedido
- Informar nova data de faturamento
- Liberar pedido de compra
- Visualizar itens pendentes
- Pedido de Compra
- Estoque
- Logística
- Compras
7.1.1.1.CFG_CFODVF #
O que é
A configuração CFG_CFODVF define quais CFOPs devem ser considerados pelo sistema em operações de devolução de compra para fornecedor em empresas optantes pelo Simples Nacional.
Por meio dessa configuração, o ERP Autcom identifica quais operações de devolução devem seguir regras específicas para destaque de impostos na nota fiscal, considerando tanto o enquadramento tributário da empresa quanto a situação fiscal do fornecedor envolvido na operação.
Esse controle é utilizado para garantir que as notas fiscais de devolução sejam emitidas conforme as regras tributárias aplicáveis ao Simples Nacional, evitando inconsistências fiscais e divergências no tratamento tributário das devoluções de compra.
Caminho para acessar
Na tela principal do ERP Autcom, acesse o menu Configurações [1]. Em seguida, informe a senha de acesso [2] e clique no botão CONFIRMA [3]:

Precisar configurar
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:
- Útil > Configuração do Sistema
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Configuração
| CFG_CFODVF – Classificação de Devolução para Fornecedor quando Simples Nacional |
||
| Descrição | Comportamento | Impacto na operação |
| Define quais CFOPs serão considerados pelo sistema em devoluções de compra para fornecedor em empresas optantes pelo Simples Nacional. | Quando a empresa é optante pelo Simples Nacional (CFG_SIMPAU = Sim) e o CFOP está configurado • Se o fornecedor não for optante pelo Simples Nacional, o sistema realiza o destaque dos impostos na nota de devolução. • Se o fornecedor for optante pelo Simples Nacional, os impostos não serão destacados.Quando o CFOP não está configurado • O sistema não aplica a lógica diferenciada para devolução de compra. • Isso pode gerar emissões fiscais sem o tratamento tributário esperado para a operação. |
Permite que as devoluções de compra sejam emitidas conforme as regras fiscais aplicáveis ao Simples Nacional, garantindo maior conformidade tributária no destaque de impostos e reduzindo riscos de inconsistências fiscais nas notas de devolução. |
Como Fazer
Acesse as Configurações do sistema e localize a configuração desejada.
Para localizar a configuração CFG_CFODVF, digite CFG_CFODVF [1] no campo de pesquisa. A configuração será exibida na lista de resultados [2]:

Em seguida, informe os CFOPs que devem ser considerados nas operações de devolução de compra para fornecedor em empresas optantes pelo Simples Nacional, conforme as regras fiscais adotadas pela empresa.

Após informar o(s) CFOP(s) desejado(s), clique no botão GRAVAR [1]e confirme a ação clicando em SIM [2]na mensagem seguinte para salvar a configuração:

|
Se houver dependência com outras configurações ou alguma inconsistência nos valores informados, o sistema exibirá uma mensagem na tela. Siga as orientações apresentadas para concluir a configuração corretamente. |
|
Dependendo da configuração alterada, pode ser necessário realizar logoff e login no sistema para que as alterações sejam aplicadas. |