Liberação: 24/04/2026
#Suprimento
Objetivo da mudança:
O objetivo desta implementação é adequar o formato de saída do documento para a orientação vertical. Foi realizado um ajuste técnico no layout para que, ao emitir o comprovante, as informações sejam apresentadas no sentido retrato, atendendo aos padrões internos da empresa. Essa melhoria promove maior clareza visual e facilidade no manuseio do impresso gerado através da rotina “Reimpressão Comprovante Agrupamento de Duplicatas”.
Rotinas / Telas:
- Relatórios > Relatórios de Contas a Receber > “Reimpressão Comprovante Agrupamento de Duplicatas” (frmRelCtrCompAgrupDup)
Instruções sobre o que configurar:
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Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema);
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Localizar o grupo “Financeiro”;
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Validar a ativação do layout personalizado de agrupamento.
Instruções sobre como utilizar:
Acessar a rotina “Baixa de Contas a Receber” ou a rotina “Baixa de Contas a Pagar”;
Selecionar as duplicatas que deseja liquidar através da coluna “Marcar”;
Pressionar o botão [F10] – Confirma;
Visualizar a mensagem informativa caso existam títulos de empresas com raízes de “CNPJ” diferentes;
Informar a senha de liberação de um supervisor caso a opção configurada exija autorização;
Confirmar a baixa para finalizar o processo ou realizar o ajuste da seleção conforme o bloqueio do sistema;
Validar o mesmo comportamento ao utilizar a opção “F2 Recebimento” dentro da rotina “Resumo de Caixa”.