Liberação: 16/04/2026
#Suprimento
Objetivo da mudança:
O objetivo desta implementação é garantir que o processamento de notas fiscais de retorno de garantia do fornecedor siga a organização original do documento eletrônico. Foi realizado um ajuste técnico para que, ao utilizar a importação por “XML”, a listagem de produtos na grade respeite fielmente a sequência de itens enviada pelo fabricante. Essa melhoria assegura a integridade visual e técnica tanto no momento da conferência física quanto no registro definitivo das informações no livro fiscal através da rotina “Retorno do fornecedor”
Rotinas / Telas:
- Principal > Movimentação de Itens > Garantia > “Retorno do fornecedor” (frmGarantiaRetFornecedor)
Instruções sobre o que configurar:
Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema) no grupo “Suprimentos”;
Localizar a configuração CFG_IMPXGR – “Na rotina de Retorno do Fornecedor, permitir importar xml de retorno?”;
Selecionar a opção “Sim”.
Instruções sobre como utilizar:
Acessar a rotina “Retorno do fornecedor”;
Informar o (fornecedor) desejado para o processo;
Clicar no botão [Importar XML] para selecionar o arquivo da nota fiscal;
Validar que os produtos carregados na grade seguem exatamente a mesma ordem do documento original;
Pressionar o botão [F10] – Confirmar para finalizar o registro da entrada;
Conferir na rotina de livro fiscal que a sequência dos itens foi preservada conforme o faturamento do fornecedor.