443333 – Multi-seleção de Filtros na Geração de Notas de Débito (Versão 30.74.150.102)

Filtros


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Liberação: 26/06/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

O objetivo da mudança é otimizar o tempo de processamento e conferência na rotina de agrupamento de cobranças por notas de débito. Anteriormente, o sistema permitia filtrar apenas uma empresa por vez ou processar todas simultaneamente, gerando filas demoradas de execução e dificultando a identificação de inconsistências. Para resolver isso, foi implementado o recurso de multi-seleção, permitindo que o operador filtre e gere os documentos em lotes menores para grupos específicos de clientes e empresas selecionadas.

Rotinas / Telas:

  • Principal >  Financeiro  >  Contas a Receber  >  Geração de Nota de Débito – AG, Tela: “Geração de Nota de Débito (Ag)” (frmGeraNotaDebito)

Instruções sobre o que configurar:

Não há configuração de nova CFG criada para esta alteração.

Instruções sobre como utilizar:

  1. Acesse a tela de geração de notas de débito através do caminho indicado no menu;

  2. Nos campos “Empresa” e “Cliente”, utilize a seleção múltipla para escolher um grupo específico de registros desejados;

  3. Se preferir, mantenha os campos vazios para que o sistema continue processando o montante total de registros sob o entendimento de “Todos”;

  4. Prossiga com o processamento definindo as regras de valores e as opções de saída desejadas para que o faturamento em lote seja gerado rapidamente apenas para os alvos selecionados.

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