Liberação: 02/04/2026
#Faturamento
Objetivo da mudança:
A implementação visa flexibilizar o processo de faturamento ao permitir que o estorno de recebimentos efetuados no caixa, realizados na mesma data, ocorra diretamente pela rotina de cancelamento. Anteriormente, essa operação era restrita ao resumo de caixa, dificultando a gestão para empresas onde o departamento financeiro centraliza as correções. Com a alteração, o sistema passa a validar uma configuração específica e solicita senha de liberação técnica, garantindo agilidade e controle administrativo no cancelamento de documentos.
Rotinas / Telas:
- Principal > Faturamento > “Cancelamento de Documentos”
Instruções sobre o que configurar:
Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema) no grupo “Financeiro”;
Ativar a configuração CFG_CNPECX – “No cancelamento de documentos permitir estornar recebimento feito pelo caixa no mesmo dia mediante senha de liberação?” como “Sim”;
Acessar a rotina “Direitos de Acesso (Autcom)”;
Localizar o direito de acesso UNTCANCELAMENTODOCUMENTOS – (Principal > Cancelamento de Documentos) “Permitir estornar recebimento feito pelo caixa no mesmo dia no cancelamento de documentos” e desmarcar a opção para os operadores que devem solicitar senha de liberação?”
Instruções sobre como utilizar:
Acessar a rotina “Cancelamento de Documentos”;
Pesquisar o registro informando o (Número do documento);
Pressionar o botão [Confirmar];
Visualizar o alerta técnico caso o recebimento tenha sido processado no caixa no mesmo dia;
Fornecer a senha de liberação de um supervisor caso a trava de segurança seja acionada;
Confirmar a operação para que o sistema realize o cancelamento do documento e o estorno automático do financeiro.