Objetivo da mudança:
Criar uma rotina para “travar” lançamentos contábeis em períodos já conciliados, mas anteriores aos fechamentos contábeis oficiais. A rotina impedirá qualquer alteração (geração, inclusão, alteração ou exclusão) em lançamentos para períodos fechados, similar às funcionalidades existentes para “Financeiro“, “Fiscal” e “Estoque“, garantindo a integridade dos dados conciliados e evitando “divergências”.
Rotinas / Telas:
Principal > Contabilidade > Fechamentos > “Fechamento Contábil – Diário/Mensal“
Instruções sobre o que configurar:
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Acessar a rotina “Fechamento Contábil – Diário/Mensal“;
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Na tela “Incluir novo fechamento contábil“, informar o período a ser fechado;
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Marcar (campo) “Todas as Empresas com a mesma raíz do CNPJ” para aplicar o fechamento ao grupo de empresas, ou desmarcar para a empresa selecionada.
Instruções sobre como utilizar:
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Após fechar um período na rotina “Fechamento Contábil – Diário/Mensal“;
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Verificar que não será permitida nenhuma manutenção (geração, inclusão, alteração ou exclusão) de lançamentos contábeis para o período fechado, em qualquer rotina da contabilidade.