Objetivo da mudança: O objetivo foi desenvolver uma nova integração do sistema com o provedor de pagamentos “CredPay”, focada na geração de links de pagamento. Foram implementadas todas as rotinas necessárias para a comunicação com a API da CredPay, permitindo que, ao finalizar uma venda com a condição de pagamento apropriada, o sistema envie os dados…
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Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi aplicar, na versão específica do cliente, a funcionalidade desenvolvida no requisito 340959. Foi disponibilizada a nova configuração (CFG_APLPRC), que trabalha em conjunto com a (CFG_USAULV), para permitir um controle mais preciso sobre qual preço da última venda deve ser sugerido. Agora o usuário pode escolher se o sistema deve…
Continue lendoObjetivo da mudança: O objetivo foi adequar o sistema para suportar o novo layout de extrato EDI da “Sipag” (versão 2.0), que passou a ser disponibilizado no formato CSV. Para manter a compatibilidade com os clientes que ainda utilizam o layout antigo, foi criada uma nova configuração de sistema. Quando ativada, as rotinas de “Importação” e “Conciliação Sipag” passam a ler…
Continue lendoObjetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi implementar uma trava de segurança na rotina de “Geração de Duplicatas” do PagFor (Pagamento a Fornecedores). Foi identificado que o sistema permitia ao usuário selecionar duplicatas para pagamento mesmo que a carteira do banco correspondente não estivesse configurada, o que causava confusão e erros em etapas posteriores….
Continue lendoObjetivo da mudança: O objetivo foi realizar dois ajustes na trava de saldo negativo do faturamento. Primeiro, a mensagem de alerta, acionada pelas configurações CFG_BLOABS ou CFG_BLOSAL, foi modificada para ser mais informativa, indicando ao usuário quais configurações do sistema estão causando o bloqueio. Segundo, foi removida a gravação desnecessária desta ocorrência na tabela de erros do sistema…
Continue lendoObjetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi aprimorar a rotina de “Formulação de Tintas de Máquina”, evitando que tintas já devolvidas continuem aparecendo na lista de formulações pendentes. O sistema foi ajustado para que, uma vez que uma tinta de máquina seja devolvida pelo cliente (através de uma nota de devolução), ela não seja mais…
Continue lendoObjetivo da mudança: O objetivo foi replicar o comportamento do rateio de frete da DataFrete, já existente no pedido, para a rotina de “Orçamento”. Agora, ao finalizar um orçamento, o valor do frete CIF é rateado entre os itens. A principal melhoria é que, ao reabrir este orçamento para remover um item, o sistema mantém o…
Continue lendoObjetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi adequar a nota fiscal emitida na rotina de “Venda Remessa Fora do Estabelecimento – Retorno” a uma exigência contábil. A rotina foi modificada para que, ao gerar a nota fiscal de retorno, seja automaticamente inserida uma observação nos dados adicionais (infCpl) do documento. Esta observação referencia explicitamente o número…
Continue lendoObjetivo da mudança: O objetivo foi realizar um conjunto de melhorias na rotina de “Entrada de Mercadorias” para aprimorar o uso do pagamento antecipado em guias GNRE. As alterações incluem: 1) Uma trava que impede o uso do mesmo fornecedor da nota fiscal para a GNRE, forçando a seleção de um órgão público; 2) Uma melhoria de…
Continue lendoObjetivo da mudança: O objetivo foi adequar a geração do XML da NFC-e às regras fiscais específicas do estado do Ceará (CE), para evitar a Rejeição 381. Foi implementada uma regra que, ao emitir uma NFC-e para o Ceará com a combinação de CFOP 5405 e CST 90, o sistema omita completamente o grupo de…
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