Objetivo da mudança:
O objetivo foi aplicar na versão do cliente a correção do requisito 335376, que soluciona uma falha na “Confirmação de Documentos”. Foi identificado que, ao confirmar um Faturamento Futuro (FF) que continha itens com número de série, o sistema não transferia as séries para a nota fiscal final. A rotina foi ajustada para garantir que, no momento da confirmação, os números de série selecionados na FF sejam corretamente gravados na nota fiscal (NOTGER/DETSER), assegurando a rastreabilidade completa do produto e a integridade da operação.
Rotinas / Telas:
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Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Confirmações > “Confirmação de Documentos” (frmFatvendas)
Instruções sobre o que configurar:
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Acessar a rotina Configuração do Sistema (frmCfgSistema).
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Garantir que a configuração “CFG_DETSER – Detalhar número de séries do produto no faturamento?” esteja habilitada como “Sim”.
Instruções sobre como utilizar:
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Gerar um Faturamento Futuro (FF) para um produto que controla número de série, selecionando as séries desejadas;
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Acessar a rotina “Confirmação de Documentos” (frmFatvendas) e faturar a FF, gerando a nota fiscal;
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Consultar a nota fiscal gerada e verificar que os números de série selecionados na FF foram corretamente associados aos itens na nota.