Objetivo da mudança:
Adequar a gravação da baixa de contas a pagar quando existem registros na tabela CTPDET (detalhamento da duplicata). O objetivo é garantir a integridade e consistência dos dados, corrigindo a empresa gravada na tabela BANCTP e garantindo um número de sequência único para todos os lançamentos da mesma baixa. Rotina/tela envolvida: “Baixa de Contas a Pagar” (frmBaixaCtaPagar).
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
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Acessar a rotina de Baixa de Contas a Pagar.
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Selecionar as duplicatas a serem baixadas.
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Quando existirem registros na tabela CTPDET para as duplicatas selecionadas:
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O sistema gravará o campo BANCTP.CTP_CODEMP com o valor de CTPDET.CTP_EMPORI, que representa a empresa correta da duplicata.
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O sistema utilizará o mesmo número de sequência para todos os lançamentos relacionados à baixa:
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CADPAG.CTP_DOCBAI
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MOVBAN.CTB_SEQLAN
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BANCTP.CTB_SEQLAN
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Confirmar a baixa das duplicatas.
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Verificar os registros nas tabelas CADPAG, MOVBAN e BANCTP para confirmar que os dados foram gravados corretamente, com a empresa correta e o mesmo número de sequência para todos os lançamentos da baixa.