Objetivo da mudança:
Permitir a importação de XML de notas fiscais de retorno de fornecedor diretamente na rotina de “Retorno do Fornecedor” (Garantia), sem a necessidade de utilizar o fluxo completo de pré-nota, conferência e entrada (CFG_REFENT = Sim). Essa alteração visa facilitar o processo para clientes que não utilizam o fluxo completo de entrada de notas, permitindo que aproveitem os dados do XML para agilizar o registro do retorno. Rotinas/telas envolvidas: Configuração do Sistema (frmCfgSistema), “Importação de Nota Fiscal Eletrônica” (frmEntImportaNotaElet), Retorno do Fornecedor (Garantia).
Instruções sobre o que configurar:
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Acessar: Configuração do Sistema (frmCfgSistema).
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Localizar o grupo “Garantia“.
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Encontrar a nova configuração: CFG_IMPXGR – Na rotina de Retorno do Fornecedor, permitir importar xml de retorno? ( S/N ).
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Definir o valor como:
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S (Sim): Para ativar a funcionalidade de importação de XML.
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N (Não): Para manter o comportamento atual (sem importação de XML). Este é o valor padrão.
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Instruções sobre como utilizar:
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Certificar-se de que a configuração: Na rotina de Retorno do Fornecedor, permitir importar xml de retorno? esteja definida como “S” (Sim).
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Acessar: Movimentação de itens > Importação de Nota Fiscal Eletrônica” (frmEntImportaNotaElet).
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Na tela de importação, selecionar a opção Garantia – Retorno de Fornecedor. Essa opção estará visível apenas se a configuração estiver ativa.
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Selecionar o arquivo XML da nota fiscal de retorno do fornecedor.
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Acessar: Movimentação de itens > Garantia > Retorno do Fornecedor.
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Na tela de “Retorno do Fornecedor“, você verá as seguintes opções:
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FORNECEDOR: Preencher o código do fornecedor e as datas como de costume (procedimento já existente).
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NUMERO DOCUMENTO RETORNO FORNECEDOR(XML): Marcar essa opção para utilizar os dados do XML importado. Informar ou buscar o número do documento XML.
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Ao selecionar “Número documento retorno fornecedor (XML)”:
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Os itens do XML serão carregados no grid.
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Para cada item, pressionar <ENTER> para associar os envios (MOVGAE) já realizados. Você poderá associar itens de vários envios.
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A quantidade total de itens da nota fiscal de retorno (XML) deve ser igual à soma das quantidades dos itens dos envios selecionados.
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Informar a quantidade de “Retorno” e/ou “Refugada” para cada item. A soma das quantidades “Refugada” e “Retornada” deve ser igual à quantidade do item no XML.
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Ao confirmar o retorno/refugo:
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O XML será marcado como “Já Processado”.
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O envio (MOVGAE) também será marcado como “Já Retornado” (procedimento já existente).
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O processo e as regras de retorno/refugo (validação de classificações fiscais, etc.) permanecem inalterados.
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Os produtos “Refugados” devem constar no XML de retorno do fornecedor, seguindo a mesma lógica utilizada quando CFG_REFENT = S.