ERP Autcom

  1. O que você vai encontrar aqui
  2. Cadastros
    1. Cadastros básicos
      1. Faturamento
        1. Cadastrar Cliente consumidor
        2. Cadastrar Cliente para faturamento
        3. Cadastrar Condição de pagamento
        4. Cadastrar Profissional
        5. Cadastrar profissional através do cadastro do cliente
        6. Fazer manutenção no cadastro de condições de pagamento
        7. Fazer manutenção no cadastro de profissionais
      2. Financeiro
        1. Cadastrar Banco
        2. Cadastrar Bandeira de cartão
        3. Cadastrar Cartão
        4. Cadastrar Centro de Custos
        5. Cadastrar Conta Bancária
        6. Cadastrar Contas de Resultado
        7. Cadastrar Plano de Contas
        8. Cadastrar Portador
        9. Fazer manutenção no cadastro da bandeira de cartão
        10. Fazer manutenção no cadastro de centro de custos
        11. Fazer manutenção no cadastro de contas bancárias
        12. Fazer manutenção no cadastro de contas de resultado
        13. Fazer manutenção no cadastro do banco
        14. Fazer manutenção no cadastro do cartão
        15. Fazer manutenção no cadastro do plano de contas
        16. Fazer manutenção no cadastro do portador
      3. Gerais
        1. Cadastrar Cidade
        2. Cadastrar Empresa
        3. Cadastrar Feriados
        4. Cadastrar Feriados municipais
        5. Cadastrar Operador
        6. Fazer manutenção no cadastro de cidades
        7. Fazer manutenção no cadastro de empresa
        8. Fazer manutenção no cadastro de operadores
    2. Segurança
      1. Direitos de acesso
        1. Liberar Direito de Acesso (AUTCOM)
        2. Liberar Direito de Acesso (AUTCOM) - Herança Operador
        3. Liberar travas no ERP Autcom
  3. Faturamento
    1. Benefícios e Promoções
      1. Cashback
        1. Cadastrar regra para gerar cashback
        2. Fazer manutenção no cadastro da regra para gerar cashback
      2. Cupom de desconto
        1. Cadastrar regra para gerar cupom de desconto
        2. Fazer manutenção no cadastro da regra para gerar cupom de desconto
        3. Gerar relatório de cupom de desconto
      3. Cupom promocional
        1. Cadastrar promoção (sorteio)
        2. Consultar status do cupom promocional
        3. Fazer manutenção no cadastro de promoção (sorteio)
        4. Gerar relatório de cupom promocional
        5. Registrar cupons sorteados
  4. Financeiro
    1. Análises Financeiras
      1. Ajustar o cadastro da Empresa para a geração do DRE
      2. Gerar e Analisar o Relatório de DRE
      3. Gerar relatório de budget (orçado x realizado)
    2. Conciliação Bancária
      1. Fazer conciliação bancária eletrônica
    3. Contas a pagar
      1. Auditoria de boletos a pagar
        1. Acompanhamento
          1. Gerar relatório de duplicatas DDA
        2. Operação
          1. Atualizar código de barras/linha digitável de contas a pagar - DDA
          2. Cadastrar/vincular duplicatas não identificadas - DDA
          3. Importar arquivo de DDA
      2. Duplicatas de contas a pagar
        1. Operação
          1. Agrupar duplicatas de contas a pagar
          2. Desfazer agrupamento de duplicatas de contas a pagar
          3. Desmembrar valores de duplicata de contas a pagar
          4. Estornar contas a pagar
          5. Fazer baixa manual de contas a pagar
          6. Fazer manutenção coletiva das duplicatas de geração automática
          7. Fazer manutenção individual de contas a pagar
          8. Lançar contas a pagar individual
          9. Realizar geração automática de contas a pagar
          10. Realizar alteração em massa de contas a pagar 
      3. Pagamento antecipado de fornecedor
        1. Operação
          1. Consolidar adiantamento de valores
          2. Gerar relatório de pagamentos antecipados
          3. Utilizar pagamento antecipado de fornecedor
      4. Pagamento de Fornecedor
        1. Acompanhamento
          1. Cancelar o repasse de cheque recebido
          2. Fazer repasse de cheques recebidos
          3. Gerar relatório de arquivo de retorno de contas a pagar
          4. Gerar relatório de duplicatas para remessa de contas a pagar
          5. Gerar relatório de duplicatas para remessa de contas a pagar - BB Online
          6. Gerar relatório de pagamentos importados - BB Online
        2. Cadastro
          1. Ajustar o cadastro do fornecedor para processamento de duplicatas de contas a pagar
        3. Operação
          1. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar
          2. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar - BB Online
          3. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar enviadas para o banco
          4. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar enviada para o banco - BB Online
          5. Enviar remessa de contas a pagar para o banco - BB Online
          6. Exportar arquivo de remessa de contas a pagar
          7. Gerar remessa de duplicatas de contas a pagar
          8. Gerar remessa de duplicatas de contas a pagar - BB Online
          9. Importar arquivo de retorno de contas a pagar
          10. Importar pagamentos - BB Online
          11. Realizar baixa/atualização automática de duplicatas de contas a pagar
          12. Realizar baixa/atualização automática de duplicatas de contas a pagar - BB Online
    4. Contas a receber
      1. Boletos
        1. Acompanhamento
          1. Gerar relatório de arquivo retorno
          2. Gerar relatórios de boletos - Banco Online
          3. Gerar relatório de duplicatas para remessa
        2. Configuração
          1. Alterar configurações da carteira
          2. Configurar boleto para abrir com senha
          3. Configurar carteira - Banco do Brasil [400p7d]
          4. Configurar carteira - Banco do Brasil [Online]
          5. Configurar carteira - Bradesco [400p]
          6. Configurar carteira - BTG Pactual [240p]
          7. Configurar carteira - Caixa Econômica Federal [240p]
          8. Configurar carteira - Cecred [240p]
          9. Configurar carteira - Cresol [240p]
          10. Configurar carteira - Inter [Online]
          11. Configurar carteira - Itaú [400p]
          12. Configurar carteira - Itaú [Online]
          13. Configurar carteira - Safra [400p]
          14. Configurar carteira - Santander [400p]
          15. Configurar carteira - Sicoob [240p]
          16. Configurar carteira - Sicredi [400p]
          17. Configurar carteira - Sicredi [Online]
          18. Configurar gatilho para envio de boletos via E-mail
          19. Configurar gatilho para envio de boletos via Whatsapp
          20. Configurar ocorrências do arquivo retorno
          21. Configurar percentual de juros para remessa
          22. Gerar boleto teste
          23. Gerar remessa teste
        3. Operação
          1. Alterar boletos - Banco Online
          2. Cancelar boletos - Banco Online
          3. Cancelar duplicatas enviadas para o banco
          4. Cancelar duplicatas para remessa
          5. Consultar boletos gerados
          6. Exportar arquivo remessa
          7. Gerar boleto
          8. Gerar duplicata
          9. Importar arquivo de retorno
          10. Importar boletos - Banco Online
          11. Realizar atualização/baixa automática de duplicatas
      2. Cartões
        1. Controle de Cartões
          1. Ajustar o cadastro do cartão para conciliação
          2. Fazer conciliação automática de cartões - Cielo
          3. Fazer conciliação automática de cartões - Koncili
          4. Fazer conciliação automática de cartões - PagSeguro (API)
          5. Fazer conciliação automática de cartões - Redecard
          6. Fazer conciliação automática de cartões - Redecard (API)
          7. Fazer conciliação automática de cartões - Stone
          8. Fazer conciliação manual de cartões
          9. Fazer estorno de cartões conciliados
          10. Fazer manutenção do cadastro do cartão recebido
          11. Importar arquivos para conciliação de cartões - Cielo
          12. Importar arquivos para conciliação de cartões - Koncili
          13. Importar arquivos para conciliação de cartões - PagSeguro (API)
          14. Importar arquivos para conciliação de cartões - Redecard (API)
          15. Importar arquivos para conciliação de cartões - Redecard
          16. Importar arquivos para conciliação de cartões - Stone
          17. Lançar dados do cartão POS
          18. Realizar antecipação de recebíveis - Redecard (API)
        2. Controle de Recebíveis
          1. Fazer conciliação de Recebíveis - Mercado Livre
          2. Fazer conciliação de Recebíveis - Shopee
          3. Fazer importação de Recebíveis - Mercado Livre
          4. Fazer importação de Recebíveis - Shopee
      3. Cheques
        1. Operação
          1. Cancelar devolução de cheques recebidos
          2. Cancelar o depósito de cheque recebido
          3. Fazer manutenção de cheque recebido
          4. Fazer o depósito de cheques recebidos
          5. Lançar cheques recebidos
          6. Registrar devolução de cheque recebido
          7. Transferir cheques recebidos entre empresas
          8. Transferir cheques recebidos para o contas a receber
      4. Cobrança
        1. Operação
          1. Consultar informações de cobrança
          2. Emitir Carta de Anuência
      5. Duplicatas de contas a receber
        1. Operação
          1. Agrupar duplicatas de contas a receber
          2. Aplicar Desconto por Pontualidade
          3. Desfazer agrupamento de duplicatas de contas a receber
          4. Estornar contas a receber
          5. Fazer baixa manual de contas a receber
          6. Fazer manutenção de contas a receber
          7. Lançar contas a receber
          8. Realizar geração automática de contas a receber
      6. Pix Citel
        1. Acompanhamento
          1. Consultar Histórico de Pix gerado (Devolvidos, Expirados, Removidos)
          2. Consultar relação de Pix gerados
          3. Enviar QR Code Pix por Whatsapp
          4. Reenviar e-mail com com dados do Pix
        2. Cadastros
          1. Ajustar o cadastro do cliente para recebimento dos dados de pagamento Pix
          2. Ajustar o cadastro do operador para envio dos dados de pagamento Pix
          3. Cadastrar Condição de Pagamento Pix
          4. Notificar o operador que o Pix gerado no pedido foi pago
          5. Notificar o operador sobre o vencimento do certificado do PIX
        3. Configuração
          1. Cadastrar aplicação no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
          2. Cadastrar usuário no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
          3. Configurar o ERP Autcom para uso do Pix Citel - Portal de Conexões
          4. Consultar orientações para jornada de ativação e configuração - Pix Citel
          5. Enviar os certificados Pix no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
          6. Gerar certificados Pix - Banco Bradesco
          7. Gerar certificados Pix - Banco do Brasil
          8. Gerar certificados Pix - Banco Santander
          9. Gerar certificados Pix - Banco Sicoob
          10. Gerar certificados Pix - Banco Sicredi
          11. Validar dados de autorização para uso do Pix Citel
        4. Operação
          1. Cancelar o Pix gerado
          2. Fazer estorno de recebimento com Pix
          3. Fazer recebimento com PIX - Baixa de contas a receber
          4. Fazer recebimento com Pix - No caixa [F11] Conf. Orç.
          5. Fazer recebimento com Pix - No caixa [F2] Recebimentos
          6. Gerar crédito para cliente com pagamento Pix à distância
          7. Gerar pedido para pagamento com Pix
          8. Receber Pix gerado na Relação de Documentos com Pix Gerados
    5. Resumo de Caixa
      1. Lançamentos
        1. Lançar Crédito (LC) no Caixa
        2. Lançar Crédito (CC) para cliente no Resumo de Caixa
        3. Lançar Débito (LD) do Caixa
        4. Lançar Pagamento (PG) do Caixa
  5. Suprimentos
    1. Compras
      1. Pedido de Compra
        1. Alterar pedido de compra
        2. Baixar pedidos que não serão entregues
        3. Cancelar baixa de pedidos não entregues
        4. Cancelar pré-nota de entrada
        5. Consultar pedido de compras
        6. Digitar pedido de compra
        7. Digitar pedido de compra com giro de estoque
        8. Digitar pedido de compra multi-loja
        9. Digitar pedido de compra (Multi-loja e giro de estoque)
        10. Enviar pedido de compra por e-mail
        11. Exportar pedido para layouts pré-definidos de fornecedores
        12. Gerar cálculo do nível de criticidade do estoque
        13. Gerar cálculo do nível de giro do estoque
        14. Gerar PDF do pedido de compra
        15. Gerar planilha do pedido de compra
        16. Gerar pré-nota de entrada
        17. Importar Nota Fiscal do fornecedor através da digitação manual
        18. Importar Nota Fiscal do fornecedor através do arquivo XML
        19. Informar nova data de entrega do pedido
        20. Informar nova data de faturamento
        21. Liberar pedido de compra
        22. Visualizar itens pendentes
    2. Estoque
      1. Abastecimento
        1. Gerar pedido para transferência de estoque de produtos com saldo abaixo do mínimo
        2. Gerar pedido para transferência de estoque de produtos com saldo acima do máximo
        3. Realizar transferência de saldo de estoque em excesso (Spool de transferência)
      2. Armazenagem
        1. Realizar endereçamento do produto (controle por armazém)
        2. Realizar endereçamento do produto com lote
        3. Realizar entrada de mercadorias
      3. Recebimento
        1. Cancelar conferência de entrada de mercadorias
        2. Realizar conferência de entrada de mercadorias
        3. Realizar conferência de entrada de mercadorias (Pré-nota)
    3. Logística
      1. Devoluções
        1. Realizar devolução de mercadoria

Cadastrar promoção (sorteio) #

O que é

A atividade Cadastrar promoção (sorteio) refere-se ao processo de criação e configuração de uma promoção voltada para a realização de sorteios de prêmios. Nesse contexto, são gerados cupons de promoção, que geralmente consistem em códigos, números ou tickets que os clientes recebem ao efetuar uma compra, proporcionando-lhes a oportunidade de participar do sorteio.

O cadastro desse tipo de promoção envolve a definição dos critérios para a geração do cupom, como o valor mínimo de compra, os produtos elegíveis, e as condições de uso, como a validade.

Nesta atividade, será exibido um passo a passo detalhado de como realizar o cadastro de promoção (sorteio).

Caminho para acessar

Para cadastrar uma promoção (sorteio), no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Cadastros [1], submenu Cupom de promoção para produtos [2]:

Caminho de acesso: Cadastros/Cupom de promoção para produtos – frmCadCupomPromProd

Guia Visual 1. Caminho de acesso

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Manutenção de cadastros/Cupom de promoção para produtosfrmCadCupomPromProd

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:

  • Principal > Manutenção de Cadastros > Cupom de promoção para produtos.

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

Para execução dessa atividade, as configurações abaixo devem ser definidas como se segue:

Código Descrição Opção
CFG_UTICPP Utilizar rotina de impressão de cupom de promoção para produtos? Selecione Sim
CFG_PROICP Procedimento de impressão do cupom promocional

Selecione uma das opções:

  • Ao gerar o cupom promocional.
  • Posteriormente pela rotina ”Impressão de cupom promocional”.
  • Ao gerar cupom, somente se estiver marcado ”Imprimir no Faturamento” no cadastro da promoção.
CFG_CLICFJ Permitir informar um cliente CPF na impressão de cupons promocionais, nas vendas de Clientes CNPJ?

Selecione uma das opções:

  • Sim.
  • Não.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Sugere-se selecionar Sim.[/bs_notification]

É necessário que o layout do cupom da promoção tenha sido previamente criado, para que ele possa ser vinculado corretamente durante o cadastro da promoção. Para cadastrar, acesse Útil > Editor de Layouts de Impressão e selecione o tipo de documento Cupom de Promoção.

Como fazer

Para cadastrar uma promoção (sorteio), no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Cadastros [1], submenu Cupom de promoção para produtos [2]:

Guia Visual 2. Cupom de promoção para produtos

A tela Cupom de promoção para produtos será exibida, apresentando quatro abas para o cadastro completo da promoção. As abas disponíveis são:

Guia Visual 3. Abas para o cadastro completo da promoção

1 – Geral: Onde são inseridas as informações básicas da promoção, como nome, período de validade, e detalhes gerais;

2 – Itens da Promoção: Destinada ao cadastro dos produtos participantes da promoção;

3 – Vendedores: Para associar vendedores à promoção que NÃO geram cupons, ou seja, suas vendas NÃO serão contabilizadas para a geração de cupons;

4 – Sorteados: Onde serão registrados os cupons que foram sorteados.

A seguir, será detalhada cada aba da tela Cupom de promoção para produtos.

1 – Geral

O cadastro da promoção começa com a inserção dos dados na aba Geral. Nessa etapa, você deverá fornecer as informações básicas da promoção.

Para iniciar o processo, clique em INCLUIR [1].

Guia Visual 4. Incluir (aba Geral)

Preencha os seguintes campos para cadastrar a promoção:

Guia Visual 5. Aba Geral
  • [1] Código: Informe o código da promoção. Pode ser uma descrição textual ou numérica.
  • [2] Layout: Selecione o layout do cupom que será utilizado na promoção.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]É necessário que o layout do cupom da promoção tenha sido previamente criado (através do caminho Útil > Editor de Layouts de Impressão, tipo de documento Cupom de Promoção), para que ele possa ser vinculado corretamente durante o cadastro da promoção. Este layout define a aparência e as informações que serão impressas ou exibidas nos cupons, garantindo que estejam alinhados com a identidade visual da promoção e que contenham todos os detalhes relevantes para a participação no sorteio.[/bs_notification]

  • [3] Descrição: Informe a descrição do sorteio.
  • [4] Validade: Defina o período de vigência da promoção.
  • [5] Tipo de Cliente: Escolha o tipo de cliente que poderá participar da promoção: Pessoa Física (F), Pessoa Jurídica (J) ou Ambos (A).
[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Caso a promoção seja configurada para Pessoa Jurídica (J), é recomendável que a configuração CFG_CLICFJ (Permitir informar um cliente CPF na impressão de cupons promocionais em vendas de Clientes CNPJ) esteja definida como Sim.[/bs_notification]
  • [6] Imprimir Cupom no Faturamento: Marque esta opção se deseja que o cupom seja impresso durante o faturamento.

Para que o campo Imprimir Cupom no Faturamento seja exibido, é necessário que a CFG_PROICP (Procedimento de impressão do cupom promocional) esteja configurada como ”Ao gerar cupom, somente se estiver marcado ”Imprimir no Faturamento” no cadastro da promoção”.

  • [7] Não gerar cupom para cliente consumidor: Marque esta opção se não deseja gerar cupons para clientes do tipo consumidor.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Se o campo Não gerar cupom para cliente consumidor estiver desmarcado, será gerado cupom para clientes do tipo consumidor. No entanto, antes de imprimir o cupom promocional, será necessário informar o CPF do cliente para que a impressão possa ser realizada.[/bs_notification]

  • [8] Tipo de Promoção: Defina a regra para a geração de cupons:
    • Opção 1: Imprimir 1 cupom a cada [insira o valor desejado] em compras dos produtos relacionados neste promoção.
      • Se desejar acumular o valor não utilizado para a próxima compra, selecione a opção Acumular valor não utilizado para a próxima compra.
    • Opção 2: A partir de [insira o valor desejado] em compras dos produtos relacionados neste promoção, imprimir quantidade fixa de [insira a quantidade desejada] cupons.
  • [9] Empresas: Selecione as lojas participantes da promoção.

Após preencher todos os campos necessários na aba 1 – Geral, prossiga para a aba 2 – Itens da promoção.

2 – Itens da promoção

Nesta aba, você poderá definir quais produtos participarão da promoção. Esses produtos serão os que gerarão cupons para o sorteio, conforme as regras estabelecidas na aba anterior.

Informe os produtos que farão parte da promoção: nos campos disponíveis, insira o código dos produtos que deseja incluir na promoção da seguinte maneira:

  • Se souber o código: Digite-o diretamente no campo e pressione Enter.
Guia Visual 6. Informar código
  • Se não souber o código: Pressione ”/” para abrir a tela de consulta e localizar o item desejado.
Guia Visual 7. Consultar item
  • Se desejar incluir todos os itens: Pressione Enter no teclado para considerar todos os itens.
Guia Visual 8. Incluir todos os itens

Após preencher os campos necessários, clique em CONFIRMA. Os produtos selecionados serão exibidos na lista, indicando que eles serão considerados na promoção.

Guia Visual 9. Itens a serem considerados na promoção

Porém, se preferir incluir todos os produtos da loja na promoção, selecione a opção TODOS OS PRODUTOS [1] e clique em CONFIRMA [2]. Os produtos selecionados serão exibidos na lista, indicando que eles serão considerados na promoção.

Guia Visual 10. Todos os itens

Após preencher todos os campos necessários na aba 2 – Itens da promoção, prossiga para a aba 3 – Vendedores.

3 – Vendedores

Nesta aba, é possível especificar os vendedores cujas vendas NÃO resultarão na geração de cupons promocionais.

Informe os vendedores cujas vendas NÃO serão consideradas na distribuição de cupons para o sorteio. Nos campos disponíveis, insira o código dos vendedores seguindo as orientações a seguir:

  • Se souber o código: Digite-o diretamente no campo e pressione Enter.
Guia Visual 11. Informar código
  • Se não souber o código: Pressione ”/” para abrir a tela de consulta e localizar o vendedor desejado.
Guia Visual 12. Consultar vendedor

Após preencher os campos necessários, clique em CONFIRMA. Os vendedores informados serão listados, indicando que suas vendas NÃO participarão da geração de cupons para o sorteio.

Guia Visual 13. Vendedores que não geram cupons

Após preencher todos os campos necessários na aba 3 – Vendedores, prossiga para a aba 1 – Geral para finalizar o cadastro da promoção.

Com as abas 1, 2 e 3 devidamente preenchidas, clique em GRAVAR [1] para salvar as informações da promoção. Em seguida, confirme a operação clicando em OK [2], finalizando assim o cadastro da promoção.

Guia Visual 14. Salvar cadastro promoção

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para realizar a manutenção, como editar, excluir a promoção ou alterar a data da promoção, consulte a atividade Fazer manutenção no cadastro de promoção (sorteio).[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Após a realização do sorteio, é possível registrar no sistema os cupons sorteados. Para obter mais informações, clique aqui e acesse a documentação.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para consultar o status dos cupons gerados, clique aqui e acesse a documentação.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para gerar o relatório dos cupons gerados, utilize o Relatório de Cupom Promocional. Clique aqui e acesse a documentação.[/bs_notification]

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